根据市国资委关于2023年度全市企业国有资产统计报表和决算报表培训工作会议要求,集团财务会计部倒排工期,制定计划,安排专人对接审计及评估机构工作进度。面对金融监管力度加大、新变更事务所沟通磨合、合并报表范围广等审计困难,集团公司领导大力协调,经财务会计部多渠道多层次沟通,克服重重困难,确保了财务决算审计工作顺利推进。
在集团公司财务会计部及会计师事务所通力合作下,按时完成2023年度集团公司合并报表的编制、上报和公示工作,满足了国资委报表报送及公司发债的要求,维护了集团公司的良好信誉。