为强化集团公司合同管理、防范经营风险,自2024年3月18日至4月11日,集团公司法务审计部组织人员对各子公司及各项目部合同管理情况、法律纠纷案件管理情况及企业“三重一大”事项进行了一次全面检查。
本次监督检查工作,集团公司各项目部及各子公司领导高度重视,积极配合。检查人员查看了2023年度已签订的合同管理及履行情况,2023年度合同管理风险自查情况,同时监督企业重大事项、对法律纠纷案件管理情况进行全面检查,提出整改建议。
整体来看,集团公司各项目部及各子公司均能按照集团公司和各子公司合同管理制度要求进行合同管理,重大事项及法律诉讼情况均已按照要求进行报送。
本次检查共抽阅查看各类合同592份,主要存在问题是合同条款会签、审批不仔细,部分合同管理中存在签章、归档管理等问题。检查人员在现场把发现的问题及风险点及时反馈到各项目部和子公司,并指导各单位按要求立即整改。
集团公司法务审计部坚持发挥监督检查作用,推动各单位依法合规经营,促进集团公司合规风险防范机制的建立和完善。同时,监督检查工作的顺利开展能够及时预警企业的重大风险,有效维护国有资产安全,及时规范各单位负责人的履职行为。
下一步,集团公司法务审计部将进一步做好合同监督检查工作,提高部门人员的业务能力,为集团公司的健康发展保驾护航。